📄 Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli — A Tablosu

Fatura Yükleme Talimatı

Tabloda listelenen ürünler için aşağıdaki adımlar sırasıyla uygulanmalıdır. Her adımı eksiksiz tamamladıktan sonra bir sonrakine geçiniz.
1
Ürünleri tablodaki sıraya göre hazırlayın
A Tablosu'ndaki sıra esas alınmalı, hiçbir ürün atlanmamalı veya yeri değiştirilmemelidir.
2
Her ürün için ara fatura zincirini takip edin
Bir ürünün ara faturası varsa, program takibi yapılarak üreticiye ulaşılana kadar zincirdeki tüm belgeler sırasıyla yüklenmelidir. Hiçbir ara belge atlanmamalıdır.
Ürün faturası
Ara fatura(lar)
Üretici faturası ✓
⚠️
Belge sırası kesinlikle karıştırılmamalıdır. Sistem yükleme sırası, belge geçerlilik kontrolünü doğrudan etkiler.
3
Sisteme yükleyin
Sıralama doğrulandıktan sonra belgeler aşağıdaki sistem üzerinden yüklenmelidir:
🔗 Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli Süreci
4
Faturaları kontrol edin
Yüklenen tüm belgeler doğruluk, sıra ve eksiksizlik açısından gözden geçirilmelidir.
5
Tek PDF olarak çıktı alın
Kontrolü tamamlanan belgeler sistemden tek bir PDF dosyası olarak dışa aktarılmalıdır.
6
PDF'i yerli malı başvurusuna yükleyin
Elde edilen PDF, yerli malı başvurusundaki şu bölüme eklenmelidir:
"Yerli olduğu belirtilen girdilere ait fatura, üreticisinin Sanayi Sicil Belgeleri, Yerli Malı Belgeleri ve Yerli Katkı Oranı Raporları"
ℹ️
Tüm adımlar sırasıyla ve eksiksiz tamamlanmadan başvuru yüklemesi yapılmamalıdır.